目錄
第一部分:梧州日報社概況
一、部門職責
二、機構設置
三、編制現狀、人員構成
第二部分:梧州日報社2021年度部門決算報表
表一:收入支出決算總表
表二:收入決算表
表三:支出決算表
表四:財政撥款收入支出決算總表
表五:一般公共預算財政撥款支出決算表
表六:一般公共預算財政撥款基本支出決算表
表七:一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算表
表八:政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
表九:國有資本經營預算財政撥款支出決算表
第三部分:梧州日報社2021年度部門決算情況說明
一、2021年度收入支出決算總體情況
二、2021年度一般公共預算支出決算情況
三、2021年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
四、2021年度政府性基金支出決算情況
五、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明
六、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明。
七、其他重要事項情況說明
第四部分名詞解釋
第一部分:梧州日報社概況
一、主要職能
梧州日報社位于梧州市新興二路125號,創刊于1950年,是梧州市市委機關報,梧州日報社屬正處級差額補助預算管理事業單位。梧州日報社業務范圍是傳播梧州市新聞和其他信息,促進地方社會經濟文化發展。主要經營梧州日報出版、西江都市報出版、相關印刷、相關發行、報紙廣告業務。
二、機構設置
根據規定,并結合本部門實際,我部門共有12個職能科室,即:黨委辦公室、總編辦公室、財務部、全媒體廣告部、全媒體采訪部、新聞編輯部、??庉嫴?、產業經營部、西江都市報、技術部、人力資源部、梧州零距離網站。西江月文藝雜志社(科級差額補助預算管理事業單位)。
三、編制現狀、人員構成
梧州日報社截至2021年12月末,在職職工120人,其中:梧州日報社事業編制人員61人(正處干部2人,副處干部4人,正科級干部8人,副科級干部14人,事業人員33人);西江月文藝雜志社事業編制人員3人。編外聘用56人(未含投遞、臨時廣告人員)。
梧州日報社截至2021年12月末,實有退休職工52人,其中:梧州日報社事業編制退休人員46人,西江月文藝雜志社事業編制退休人員6人。
梧州日報社的經費管理方式屬于差額預算管理事業單位,西江月文藝雜志社屬于差額預算管理事業單位。
第二部分:梧州日報社2021年度部門決算報表
(此部分另附表格,掛報告尾部)
第三部分:梧州日報社2021年度部門決算情況說明
一、2021年度收入支出決算總體情況
(一)本部門2021年度總收入694.8萬元,其中本年收入694.8萬元,較2020年度決算數減少182.88萬元,下降20.8%。收入具體情況如下。
1.一般公共預算財政撥款收入694.8萬元,為市本級財政當年撥付的資金。較2020年度決算數減少182.88萬元,下降20.8%,主要原因是梧州日報社2021年總體收入下降,導致上繳收入減少,財政回撥收入減少。
(二)本部門2021年度總支出694.8萬元,其中本年支出694.8萬元,較2020年度決算數減少182.88萬元,下降20.8%。支出具體情況如下:
1.文化旅游體育與傳媒支出457.85萬元:主要用于單位日常運營支出、人員支出和各項業務支出。較2020年度決算數減少174.66萬元,下降27.6%,主要原因是受新冠疫情影響,我部門廣告收入減少,上繳收入減少,財政回撥金額相應減少。
2.社會保障和就業支出81.54萬元:主要用于我部門按國家規定繳納職工養老保險支出。較2020年度決算數減少31.58萬元,下降27.9%,主要是2021年有職工退休、離職及部分職工繳費基數降低,導致職工養老保險總體繳費減少。
3.衛生健康支出44.75萬元:主要用于我單位職工醫療保障支出。較2020年度決算數減少6.85萬元,下降13.3%,主要是職工個人收入降低,繳費基數降低,導致醫療保險繳費減少。
4.農林水支出51.50萬元:主要用于第三屆中國(廣西)六堡茶斗茶大會活動經費、駐村人員日常辦公經費等開支,較2020年度決算數增加48.5萬元,增長1616.7%,主要是2021年追加撥款六堡茶斗茶大會活動經費。
5.住房保障支出59.16萬元:主要用于按照國家政策規定向職工發放的住房公積金的支出。比上年減少18.28萬元,下降23.6%,主要是2021年職工工資收入減少,住房公積金繳費基數下降,導致住房公積金繳納經費開支減少。
二、2021年度一般公共預算財政撥款支出決算情況
梧州日報社2021年度一般公共預算財政撥款支出694.8萬元,較2020年度決算數減少182.88萬元,下降20.8%。其中:基本支出592.3萬元,項目支出102.5萬元。
梧州日報社2021年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為1044.05萬元,支出決算為694.8萬元,完成年初預算的66.5%。
(一)文化旅游體育與傳媒支出(類)年初預算為804.61萬元,支出決算為457.85萬元,完成年初預算的56.9%。較年初預算數減少的原因主要是受新冠疫情影響,我部門實現總收入減少,支出也相應減少。主要用于出版發行、人員工資福利的開支。
1.出版發行支出457.85萬元,主要用于職工工資福利、社會保險繳費等開支,較年初預算數減少346.76萬元,主要是疫情原因,總收入減少,導致相應支出減少。
(二)社會保障和就業支出(類)年初預算105.54萬元,支出決算81.54萬元,完成年初預算的77.3%。較年初預算減少的原因主要是有職工退休、及部分職工繳納基數降低,導致繳納總體費用減少,主要用于職工養老保險開支。
機關事業單位基本養老保險繳費支出81.54萬元,主要用于機關事業單位職工養老保險費支出。較年初預算數減少24萬元,主要是2021年有職工退休、離職及部分職工繳費基數降低,導致職工養老保險總體繳費減少。
(三)衛生健康支出(類)年初預算54.75萬元,支出決算44.75萬元,完成年初預算的81.7%。較年初預算減少的原因主要是職工個人收入降低,繳費基數降低,導致醫療保險繳費減少。主要用于機關事業單位醫療保險支出。
事業單位醫療支出44.75萬元,主要用于機關事業單位醫療保險支出。較年初預算減少10萬元。主要是職工個人收入降低,繳費基數降低,導致醫療保險繳費減少。
(四)農林水支出(類)年初預算0萬元,支出決算51.5萬元。較年初預算數增加的主要原因是按照實際需要,年中追加第一書記駐村專項工作經費,年底追加第三屆中國(廣西)六堡茶斗茶大會活動經費。主要用于第一書記駐村專項工作經費的開支和六堡茶斗茶大會開支。
1.其他扶貧支出決算為1.5萬元,主要用于第一書記駐村專項工作經費的開支。較年初預算數增加1.5萬元,主要是按照實際需要,年中追加第一書記駐村專項工作經費。
2.農業生產發展支出決算為50萬元,主要用于第三屆中國(廣西)六堡茶斗茶大會活動的開支。較年初預算數增加50萬元,主要是按照實際需要,追加第三屆中國(廣西)六堡茶斗茶大會活動經費開支。
(五)住房保障支出(類)年初預算79.16萬元、支出決算59.16萬元,完成年初預算的74.7%。較年初預算數減少的原因主要是職工繳納的住房公積金基數降低,總體開支減少。主要用于繳納職工的住房公積金。
住房公積金支出決算為59.16萬元,主要用于機關事業單位職工住房公積金支出。較年初預算減少20萬元,主要是職工住房公積金繳納基數降低,整體支出減少。
三、2021年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度一般公共預算財政撥款基本支出592.3萬元,比上年減少216.09萬元,下降26.7%,主要是職工工資減少,人員支出減少。
其中:人員經費562.75萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、機關事業單位養老保險繳費、住房公積金等;公用經費29.55萬元,主要包括:辦公費、印刷費郵電費、維修費等。
支出具體情況如下:
(一)工資福利支出550.65萬元,完成年初預算的2084.5%。主要是年初預算中工資福利支出列支在項目支出下的工資福利支出,決算時科目調整工資福利支出改為在基本支出下列支,所以存在差異。
(二)商品和服務支出29.55萬元,完成年初預算的100%。
(三)對個人和家庭的補助12.09萬元,完成年初預算的100%。
四、2021年度政府性基金支出決算情況
本部門無政府性基金收入,也沒有政府性基金支出,與去年相比無增減變化,與預算相比無增減變化。
五、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明
本部門無國有資本經營預算財政撥款收入,也沒有國有資本經營預算財政撥款支出,與去年相比無增減變化,與預算相比無增減變化。
六、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明
2021年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元;公務用車購置及運行費支出決算1萬元;公務接待費支出決算0.43萬元。
2021年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算總額為1.43萬元,比預算減少0.57萬元,低于預算原因是落實過“緊日子”的要求,減少公務接待次數,比去年減少2.82萬元,下降66.4%,減少原因主要是提倡綠色環保出行,減少公務用車次數。其中,因公出國支出決算與預算同比無變化,同去年相比無變化;公務用車購置支出決算與預算同比無變化,同去年相比無變化;公務用車運行維護費支出決算與預算同比無變化,比去年減少2.83萬元,下降74%,減少原因主要是部分車輛已進行報廢,從而減少運行維護經費;公務接待費支出決算比預算減少0.57萬元,低于預算原因是落實過“緊日子”的要求,減少公務接待次數,比去年增加0.01萬元,增長2.4%,增加原因主要是接待人次多,具體情況如下:
(一)因公出國(境)費支出0萬元。全年使用財政撥款安排機關0個所屬單位出國團組0個,參加其他單位組織的出國團組0個,全年因公出國(境)團組共計0個,累計0人次。
(二)公務用車購置及運行費支出1萬元。其中:
公務用車購置支出0萬元,購置了0輛公務用車。
公務用車運行支出1萬元。主要用于機要文件交換、市內因公出行以及開展業務所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。2021年,梧州日報社及1個所屬單位開支財政撥款的公務用車保有量為4輛,全年運行費支出1萬元,平均每輛0.25萬元。
(三)公務接待費支出0.43萬元,國內公務接待批次4次,人次45次,國(境)外公務接待批次0次,人次0次。其中:
外事接待批次0次,人次0次。
六、其他重要事項情況說明
(一)機關運行經費支出情況說明。
本部門無機關運行經費支出,與去年相比無增減變化,與預算相比無增減變化。
(二)政府采購支出情況說明。
2021年本部門政府采購支出總額97.74萬元,其中:政府采購貨物支出97.74萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額54.74萬元,占政府采購支出總額的56%,其中:授予小微企業合同金額6.74萬元,占政府采購支出總額的6.9%。
(三)國有資產占用情況說明。
截至2021年12月31日,本部門共有車輛4輛,其中,副部(省)級領導干部用車0輛、主要領導用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業、一般公務用車2輛、技術用車2輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛,單位價值50萬元以上通用設備0套;單位價值100萬元以上專用設備0套。
(四)關于2021年度預算績效情況的說明。
1.績效管理工作開展情況。
根據預算績效管理要求,我部門組織對2021年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評。其中:部門其他運轉類項目13個,特定目標類項目0個,共涉及資金1018.29萬元占一般公共預算項目支出總額的97.5%。
2.部門決算中項目績效自評結果及部門整體支出績效自評結果。
我部門今年在部門決算中反映工資性支出等13個項目績效自評結果。
項目績效自評綜述:根據年初設定的績效目標,工資性支出項目自評得分為98分。發現的主要問題及原因:無。下一步改進措施:無。
機關事業單位基本養老保險繳費項目自評得分為98分。發現的主要問題及原因:無。下一步改進措施:無。
在編在職住房公積金項目自評得分為98分。發現的主要問題及原因:無。下一步改進措施:無。
醫療保險(含生育保險)項目自評得分為98分。發現的主要問題及原因:無。下一步改進措施:無。
失業保險項目自評得分為98分。發現的主要問題及原因:無。下一步改進措施:無。
工傷保險項目自評得分為98分。發現的主要問題及原因:無。下一步改進措施:無。
定額公用經費項目自評得分為98分。發現的主要問題及原因:無。下一步改進措施:無。
專項公用經費-印刷支出(含防艾經費(非稅))項目自評得分為98分。發現的主要問題及原因:無。下一步改進措施:無。
其他專項公用經費-稿費支出(非稅)項目自評得分為98分。發現的主要問題及原因:無。下一步改進措施:無。
其他專項公用經費-稿費支出項目自評得分為98分。發現的主要問題及原因:無。下一步改進措施:無。
其他專項公用經費-網站維護經費(非稅)項目自評得分為98分。發現的主要問題及原因:無。下一步改進措施:無。
其他專項公用經費-梧州日報社印刷廠改制支出(非稅)項目自評得分為98分。發現的主要問題及原因:無。下一步改進措施:無。
專項公用經費-印刷支出項目自評得分為98分。發現的主要問題及原因:無。下一步改進措施:無。
部門整體支出績效自評綜述:根據年初設定的績效目標,自評得分為97分。發現的主要問題及原因:無。下一步改進措施:無。